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企業內部控制體系建設與風險管控公開課程

北京國家會計學院12月企業內部控制體系建設與風險管控公開課
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課程內容
(一)國務院國資委內控監管要求解讀與實踐
1、《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》解讀
2、國資內控監管要求對內部控制、風險管理與合規的影響
3、基于國資內控監管要求下國有企業風險點剖析
4、內控、風險、合規、審計大融合思路和方法
5、內部控制實踐經驗總結與再認識
(二)具體業務內部控制建設流程與方法
1、貨幣資金業務循環控制流程與方法
2、銷售與收款業務循環控制流程與方法
3、采購與付款業務循環控制流程與方法
4、固定資產業務循環控制流程與方法
5、費用成本業務流程控制與方法
6、工程項目管理流程控制與方法
7、內控建設沙盤模擬:以采購、銷售流程、工程建設中的風險點識別和控制策略為例
(三)內部控制評價與審計
1、內部控制評價程序與方法
(1)內部控制評價的總體程序
(2)內部控制評價的范圍選擇
(3)內部控制評價的組織機構設置及分工
(4)內部控制評價的政策文件規劃及制定
(5)內部控制評價工具的模板設計及使用
(6)內部控制體系評價的現場實施
2、不同情境下的內控評價和內控審計
3、上市公司的內控審計和內控評價案例
4、非上市公司的內控審計和內控評價案例
5、從內控評價和審計向風控咨詢延伸
(四)國資監管新要求下企業風險管理體系建設與優化
1、企業風險管理的新趨勢、新功能
2、企業風險管理手段的運用
3、企業風險管控構建要點、主要措施與程序
4、企業風險管控構建階段流程梳理步驟和主要工作內容
5、實施全面風險管理體系建設與優化案例
(五)集團風險管控能力建設
1、企業如何形成風險管控體系循環
2、集團管控模式下的母子公司管控策略
3、如何形成集團總部的風險管控循環
4、如何形成下屬公司的風險管控循環
5、風險管控落地的“一企一策”
(六)運用大數據構建企業風險管控落地
1、大數據在風險管理系統、內部控制系統、內部審計系統的運用
2、電腦代替人腦的智能監控體系落地
3、企業數據化運營新模式
4、企業管控手段與信息化的融合
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時間地點
2020/12.15-18 北京

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